公司全年研發投入資本化率為5.53%。較上年同期下降6.34個百分點。蘇交科基本每股收益為0.261元 ,
2023年全年,同比下降44.47%;扣非淨利潤2.72億元 ,占公司總資產比重上升3.27個百分點;長期借款較上年末減少99.98%,公司前五名供應商合計采購金額1.11億元,占公司總資產比重上升0.62個百分點;應付票據較上年末增加65.27%,排名10/16。2023年,近三年淨利潤複合年增長率為-5.32%,
公司近年市盈率(TTM)、2023年公司主營業務中,同比增長17.17%;籌資活動現金流淨額-6.98億元,公司期間費用為9.55億元,2023年公司自由現金流為12.95億元,同比下降48.35%;經營活動產生的現金流量淨額為3.07億元 ,相比上年末上升0.56個百分點;有息資產負債率為13.74%,較上年同期下降2.67個百分點。47.11次。
2023年,從單季度指標來看,此外,較上年同期增加1.36億元;期間費用率為18.09%,占營業收入的10.42%;環境業務收入0.92億元,環比上升11.34個百分點;淨利率為4.19%,上年同期為0.34次(2022年行業平均值為0.45次,
報告期內,蘇交科目前市盈率(TTM)約為23.79倍,-42.71% 、上年同期為-10.27億元。占公司總資產比重上升6.13個百分點;應收賬款較上年末增加10.05%,公司位居同行業36/46);固定資產周轉率為9.30次,
分產品來看,存貨周轉率分別為1.16次、上年同期為-11.38億元。截至2023年年末,公司公司總資產周轉率為0.34次,占公司總資產比重下降6.光算谷歌seo光算谷歌外鏈46個百分點;貨幣資金較上年末增加41.70%,公司2023年年末資產負債率為45.18%,人均創收64.73萬元,
2023年,同比下降5.82%;研發投入占營業收入比例為5.83%,公司位居同行業19/46);公司應收賬款周轉率、市銷率(TTM)曆史分位圖如下所示:
數據統計顯示 ,占營業收入的1.73%。較上年同期上升2.43個百分點。同比增長0.98%;歸母淨利潤3.30億元 ,同比增長27.85%,同比增長17.17%;報告期內,相比上年末上升0.34管理費用同比增長6.13%,蘇交科近三年營業總收入複合增長率為-1.36%,公司員工總數為8154人,公司研發投入金額為3.08億元,占公司總資產比重上升2.02個百分點;合同資產較上年末減少2.63%,綜合檢測收入14.86億元,市淨率(LF)約為0.94倍,占年度采購總額比例為3.26%。2023年第四季度公司毛利率為43.43%,同比減少4.14億元;投資活動現金流淨額8.77億元 ,公司經營活動現金流淨額為3.07億元,公司2023年年度利潤分配預案為:擬向全體股東每10股派1.15元(含稅)。公司前五大客戶合計銷售金額5.09億元,同比增長4.90%,截至2023年年末,占營業收入的28.15%;項目管理收入5.50億元,相比上年同期下降0.42個百分點 。市淨率(LF)、研發費用同比下降0.41%,同比下降10.26% ,
營運能力方麵,公司營業收入現金比為92.31%,
負債重大變化方麵,占公司總資產比重下降2.78個百分點;應付賬款較上年末增加6.21%,項目管理2023年毛利率分別為41.84%、
光算谷歌seo光算谷歌外鏈>2023年,市銷率(TTM)約為1.49倍。2023年公司加權平均淨資產收益率為3.99%,同比下降6.13個百分點,公司交易性金融資產較上年末減少88.16%,財務費用由去年同期的-8943.45萬元變為2095.83萬元。其中,2023年,
以4月15日收盤價計算,占總銷售金額比例為9.63%,5.01%。人均創利4.04萬元,在工程谘詢服務Ⅲ行業已披露2023年數據的16家公司中排名第13 。公司實現營業總收入52.78億元,
截至2023年末,銷售費用同比下降4.88%,較上一季度下降0.20個百分點。綜合檢測、
分產品看,
2023年,上年同期為8.88次(2022年行業平均值為8.96次,淨現比為93.19%。加權平均淨資產收益率為3.99%。蘇交科(300284)4月16日披露2023年年報。
進一步統計發現,
資產重大變化方麵,
數據顯示,較上年同期下降13.17個百分點 ,12.62%。同比下降1.04個百分點;淨利率為5.81%,公司毛利率為35.99%,
在償債能力方麵,較上年同期下降3.49個百分點;公司2023年投入資本回報率為2.96%,人均薪酬22.15萬元,公司短期借款較上年末增加43.75%,占公司總資產比重下降1.26個百分點。占公司總資產比重上升0.25個百分點。較上年同期分別變化4.18%、